Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! - Страница 1192 - Littleone 2006-2009
Архив форума 04.2006 - 04.2009

Вернуться   Littleone 2006-2009 > Клуб Питерских (и не только) Родителей > Клуб по интересам



 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03-04-2009, 14:30     #11911
nezabvennaya
Элита
 
Зарегистрирован: Feb 2008
Адрес: Питер-Прага
Сообщения: 2 041
nezabvennaya отсутствует


Цитата:
Сообщение от Yushkina Посмотреть сообщение
Девочки, помогите разобраться, пожалуйста.
В январе 2009 года были уплачены взносы в ПФ за 4 квартал 2008г.
Больше никаких платежей до сих пор не было. Надо ли указывать эти январские оплаты в отчете за 1 квартал? или я должна была их в годовом указать?
В 1- м квартале.
Старый 03-04-2009, 14:35
ответ для nezabvennaya на сообщение "В 1- м квартале."
    #11912
Yushkina
Мега-элита
 
Зарегистрирован: Mar 2007
Сообщения: 3 111
Yushkina отсутствует


Цитата:
Сообщение от nezabvennaya Посмотреть сообщение
В 1- м квартале.
Тогда получится в отчете как буд-то переплата за 1 квартал, хотя на самом деле - недоплата.
Так и должно быть?
Старый 03-04-2009, 15:06     #11913
Ольгуня
Элита
 
Профиль Ольгуня
 
Зарегистрирован: Jun 2005
Адрес: Ржевка
Сообщения: 2 462
Ольгуня отсутствует


Цитата:
Сообщение от Верусик Посмотреть сообщение
а как вы авансовый счет-фактуру вводите?
На основании документа "Строка выписки банка( расход)" создаю документ "Счет-фактура полученный".
Старый 03-04-2009, 15:12     #11914
shy
Ветеран
 
Зарегистрирован: Apr 2005
Сообщения: 682
shy отсутствует


Цитата:
Сообщение от Yushkina Посмотреть сообщение
Девочки, помогите разобраться, пожалуйста.
В январе 2009 года были уплачены взносы в ПФ за 4 квартал 2008г.
Больше никаких платежей до сих пор не было. Надо ли указывать эти январские оплаты в отчете за 1 квартал? или я должна была их в годовом указать?
оплаты за 4-й квартал включаются в годовую декларацию по взносам ПФР. В 1-й их не нужно включать ( по инструкции туда включаются суммы , относящиеся к начислениям). В принципе раздел 2.1 носит справочный характер и если их не включили не страшно.
Старый 03-04-2009, 15:40     #11915
Yushkina
Мега-элита
 
Зарегистрирован: Mar 2007
Сообщения: 3 111
Yushkina отсутствует


"Декларации за отчетный
период подавать не нужно
С 2009 года организации, применяющие УСН, освобождаются от обязанности представлять налоговые декларации и расчеты по итогам отчетного периода. Данное изменение касается единого налога, уплачиваемого при УСН (ст. 346.23 НК РФ), транспортного (ст. 363.1 НК РФ) и земельного (ст. 398 НК РФ) налогов. Однако авансовые платежи по данным налогам уплачиваются по итогам отчетного периода в прежнем порядке."
Такое вот прочитала, а в НК в консультанте все равно написано про расчет авансовых платежей надо подавать в отчетном периоде (это я про земельный налог). Может я чего-то не вижу или не то читаю?
Старый 03-04-2009, 16:09     #11916
Нюша
Наш человек
 
Профиль Нюша
 
Зарегистрирован: Nov 2002
Адрес: Ч.речка, ул.Савушкина
Сообщения: 4 587
Нюша отсутствует


Девочки привет!
Я вот хотела спросить по поводу НДС нововведений. если я сделала аванс (мне дали счет-фактуру) я ОБЯЗАНА к возмещению поставить. Или могу ставить к возмещению, когда получу основную счет-фактуру по факту. Когда мне приходит аванс, понятно что обязана оплатить в бюджет. А тут как?
Старый 03-04-2009, 16:20     #11917
radistka77
Элита
 
Зарегистрирован: Feb 2008
Адрес: Приморский р-н
Сообщения: 1 153
radistka77 отсутствует


Цитата:
Сообщение от Нюша Посмотреть сообщение
Девочки привет!
Я вот хотела спросить по поводу НДС нововведений. если я сделала аванс (мне дали счет-фактуру) я ОБЯЗАНА к возмещению поставить. Или могу ставить к возмещению, когда получу основную счет-фактуру по факту. Когда мне приходит аванс, понятно что обязана оплатить в бюджет. А тут как?
Аня, в Клерке есть статья с примерами - 26.01.09 в 12:27 "Об авансах, вычете НДС и дополнительных обязанностях"
поищите, может поможет разобраться
Старый 03-04-2009, 16:41     #11918
Верусик
Ветеран
 
Профиль Верусик
 
Зарегистрирован: Jul 2006
Адрес: Озерки
Сообщения: 927
Верусик отсутствует


Цитата:
Сообщение от Ольгуня Посмотреть сообщение
На основании документа "Строка выписки банка( расход)" создаю документ "Счет-фактура полученный".
cоздала. висит НДС на К76ВА. на Д76ВА ничего. книгу покупок перепровела, закрытие месяца тоже ничего не дало.
Старый 03-04-2009, 16:57     #11919
Ольгуня
Элита
 
Профиль Ольгуня
 
Зарегистрирован: Jun 2005
Адрес: Ржевка
Сообщения: 2 462
Ольгуня отсутствует


Цитата:
Сообщение от Верусик Посмотреть сообщение
cоздала. висит НДС на К76ВА. на Д76ВА ничего. книгу покупок перепровела, закрытие месяца тоже ничего не дало.
Я даже тогда не знаю, что посоветовать. К программисту тогда нужно обращаться, по чему 1С не делает обратную проводку.
Старый 03-04-2009, 17:05     #11920
mamamal Vika
Хранитель
 
Профиль mamamal Vika
 
Зарегистрирован: Jan 2005
Адрес: ул. Руднева
Сообщения: 11 372
mamamal Vika отсутствует


Цитата:
Сообщение от Нюша Посмотреть сообщение
Девочки привет!
Я вот хотела спросить по поводу НДС нововведений. если я сделала аванс (мне дали счет-фактуру) я ОБЯЗАНА к возмещению поставить. Или могу ставить к возмещению, когда получу основную счет-фактуру по факту. Когда мне приходит аванс, понятно что обязана оплатить в бюджет. А тут как?
Ань, ты имеешь право, а не обязанность!





Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB-коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.


Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.