Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! - Страница 612 - Littleone 2006-2009
Архив форума 04.2006 - 04.2009

Вернуться   Littleone 2006-2009 > Клуб Питерских (и не только) Родителей > Клуб по интересам



 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05-12-2008, 11:59     #6111
091074
Активный участник
 
Профиль 091074
 
Зарегистрирован: Feb 2005
Сообщения: 508
091074 отсутствует


Открывали новый расчетный счет, в банке оформляли карточку с образцами подписей, сумма 300 рубл., обычно услуги банка списываю на расходы 91.2, но банк дал счет-фактуру и туплю что с ней делать?? Понимаю, что можно предъявить НДС , а какую сумму списывать на 91,2. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
Старый 05-12-2008, 12:12     #6112
likh
Активный участник
 
Зарегистрирован: Jul 2008
Адрес: Гражданка
Сообщения: 414
likh отсутствует


Цитата:
Сообщение от masha_hayd Посмотреть сообщение
ну а если манагеры потом что-то поменяли, в бухгалтерии меняется?
Да , при следующем переносе , причем "молча" т.е. я даже не знаю . что в октябре выставили еще одну сч.ф.
Старый 05-12-2008, 12:14
ответ для 091074 на сообщение "бухгалтерам"
    #6113
radistka77
Элита
 
Зарегистрирован: Feb 2008
Адрес: Приморский р-н
Сообщения: 1 153
radistka77 отсутствует


Цитата:
Сообщение от 091074 Посмотреть сообщение
Открывали новый расчетный счет, в банке оформляли карточку с образцами подписей, сумма 300 рубл., обычно услуги банка списываю на расходы 91.2, но банк дал счет-фактуру и туплю что с ней делать?? Понимаю, что можно предъявить НДС , а какую сумму списывать на 91,2. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
я в таком случае (при наличии сф) провожу как обычного поставщика
Старый 05-12-2008, 12:25     #6114
masha_hayd
Небожитель
 
Профиль masha_hayd
 
Зарегистрирован: Oct 2004
Адрес: Озерки
Сообщения: 18 846
masha_hayd отсутствует


Цитата:
Сообщение от likh Посмотреть сообщение
Да , при следующем переносе , причем "молча" т.е. я даже не знаю . что в октябре выставили еще одну сч.ф.
хорошо, а можно как то закрыть период переноса?
то есть раз перенести и все.. и закрыть напрмиер дату?
Старый 05-12-2008, 12:57     #6115
091074
Активный участник
 
Профиль 091074
 
Зарегистрирован: Feb 2005
Сообщения: 508
091074 отсутствует


Цитата:
Сообщение от radistka77 Посмотреть сообщение
я в таком случае (при наличии сф) провожу как обычного поставщика
Спасибо, попробую.
Старый 05-12-2008, 13:50
ответ для 091074 на сообщение "бухгалтерам"
    #6116
МамаДини
Ветеран
 
Зарегистрирован: May 2007
Адрес: Питер (Петроградка)
Сообщения: 771
МамаДини отсутствует


Цитата:
Сообщение от Ольгуня Посмотреть сообщение
Первопроходцам всегда трудно, вот освоите 8-ку (не конкретно Вы, а все, кто на ней работает) и будете нас потом учить.
Да уж когда-нибудь... надеюсь
Цитата:
Сообщение от matrjona Посмотреть сообщение
Я расходы не принимаемые для целей налогообложения отправляю на 91,2. В справочнике "Субконто" присваиваю свойство "Не принимаемые для целей налогообложения".
Т.е. Вы сами создаете новый субсчет, а где в плане счетов НУ ?
Правильно я поняла надо создать новый счет 91.02.10 "Прочие расходы" а потом к этому счету еще создать новое субконто в справочнике субконто "Прочие доходы и расходы" и там снять галку принятие к НУ ?
Старый 05-12-2008, 13:56     #6117
Веденеева
Мега-элита
 
Профиль Веденеева
 
Зарегистрирован: Dec 2004
Адрес: СПб Сосновка-Политехническая
Сообщения: 3 832
Веденеева отсутствует


Цитата:
Сообщение от masha_hayd Посмотреть сообщение
хорошо, а можно как то закрыть период переноса?
то есть раз перенести и все.. и закрыть напрмиер дату?
Там дата в настройках должна быть (точка запрета изменения документов)
Старый 05-12-2008, 14:10     #6118
matrjona
Элита
 
Зарегистрирован: Dec 2007
Адрес: ст. м. Комендантский пр.
Сообщения: 2 218
matrjona отсутствует


Цитата:
Сообщение от likh Посмотреть сообщение
Не могу найти в справочнике Субконто "Не принемаемые для целей налогооблажения"
Там три колонки. В первой код, во второй- наименовани, в третей - вид.
Вот в третей я и указываю, какие это расходы, в т. ч. и не принимаемые для целей налогообложения.
Старый 05-12-2008, 14:11     #6119
gusena79
Активный участник
 
Зарегистрирован: Nov 2007
Сообщения: 380
gusena79 отсутствует


подскажите плиз, как посчитать отпускные работнику если несколько раз за период включаемый в расчет менялась зарплата?
декабрь 07 - март 08 по 10800р
апрель 08 - май 08 по 12114р
июнь 08 16941р
июль 08 - сентябрь 08 по 27586р
октябрь 08 - ноябрь 08 по 40230р
зарплата повышалась по всему предприятию
я что-то туплю - для расчета все месяцы брать по 40230 или как-то рассчитывать?
отработано все время без больничных и проч.
Старый 05-12-2008, 15:03     #6120
Верусик
Ветеран
 
Профиль Верусик
 
Зарегистрирован: Jul 2006
Адрес: Озерки
Сообщения: 927
Верусик отсутствует


телефон 9-й ИФНС никто не знает? Центральный район. они недавно переехали и никто не в курсе.





Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB-коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.


Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.