Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! - Страница 365 - Littleone 2006-2009
Архив форума 04.2006 - 04.2009

Вернуться   Littleone 2006-2009 > Клуб Питерских (и не только) Родителей > Клуб по интересам



 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03-10-2008, 12:00     #3641
Дочина
Участник
 
Зарегистрирован: Jul 2008
Сообщения: 192
Дочина отсутствует


Девочки!! Откликнитесь пожалуйста гл.бухгалтера, бухгалтера бюджетники. Нужна срочно консультация, для собеседования.. в пн. Задам несколько вопросов, а ответы оч мне важны.
Старый 03-10-2008, 12:07     #3642
JU_LI
Ветеран
 
Зарегистрирован: Jun 2007
Адрес: м. Нарвская
Сообщения: 856
JU_LI отсутствует


Цитата:
Сообщение от TashaV Посмотреть сообщение
Лен, тут еще вечный момент: помещение арендованное, а не собственное. Надо смотреть договор аренды, прописан ли там ремонт за счет средств арендатора. Во всяком случае, раньше (до появления упрощенки и вмененки) было именно так: если в договоре аренду прописан ремонт косметический за счет средств арендатора- то включали в затраты.
Вот что я нашла по этому поводу:

Упрощенка”, 2007, N 5
Вопрос: Недавно мы за свой счет отремонтировали помещение, которое арендуем под склад. Можно ли в налоговой базе учесть стоимость ремонта? Если можно, какие документы потребуются, чтобы подтвердить расходы? Наше предприятие применяет УСН, объект налогообложения - доходы минус расходы.
Ответ: Расходы на ремонт арендованных основных средств (в данном случае - помещения) “упрощенцы” могут учесть в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Документы стандартные: если ремонт делала сторонняя организация, нужен акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами, если сами - калькуляция всех затрат, а также накладные на материалы и требования на их списание. И, конечно, не забываем про условие п. 2 ст. 346.17 НК РФ об оплате произведенных расходов.
Подписано в печать
23.04.2007
Старый 03-10-2008, 12:39     #3643
Рио-Рита
Элита
 
Зарегистрирован: Nov 2007
Адрес: Ленинский/Жукова- Техноложка
Сообщения: 2 408
Рио-Рита отсутствует


Цитата:
Сообщение от Marina-maki Посмотреть сообщение
В 1С! Только в отчетах такой карточки нет!Может "Отчет по ОС"?Я делаю поступление ОС, потом Ввод в эксплуатацию ОС, в кот. указываю "амортизацию не начислять" и "списать на затраты на производство" ..А еще поставить галку"включить в состав расходов" Так?
П.С.Простите за глупые вопросы!
У меня это карточка в 1С 7,7 - Отчеты - отчеты по ТМЦ - карточка МПЗ
А вот нижнее высказывание считаю ошибочным:
Цитата:
Сообщение от maari Посмотреть сообщение
1С -8 у Вас? МПЗ тут ни при чем. Сначала делаете " поступление товаров и услуг" и ставите в счете учета -08 счет и в бух и в нал учете. Проводите этот документ. Потом идете в закладку "ОС". тАМ НАХОДИТЕ "Принятие к учету ОС". Принимаете это ОС к учету ,а в карточке - внутри - при принятии к учете ставите галочку в строке "списать стоимость одновременно с принятием к учету", начислять амортизацию галочку не ставите. Посмотрите проводки -все сразу относится на затраты.
Надо проводить не через 08 счет, а через 10,9 как материалы.
На "Клерке" постоянно обсуждают.
ВОТ ТУТ последнее обсуждение, обратите внимание например на посты № 10 и № 18.
Старый 03-10-2008, 12:40     #3644
Нечёска
Элита
 
Зарегистрирован: Mar 2007
Адрес: м.Пионерская, м.Комендантский пр.
Сообщения: 1 719
Нечёска отсутствует


Цитата:
Сообщение от JU_LI Посмотреть сообщение
После заполнения и сохранения декларации, выбрать : выгрузка данных отчетности и поставить галочку и период, это для 7.7
Спасибо!
Цитата:
Сообщение от Дочина Посмотреть сообщение
Девочки!! Откликнитесь пожалуйста гл.бухгалтера, бухгалтера бюджетники. Нужна срочно консультация, для собеседования.. в пн. Задам несколько вопросов, а ответы оч мне важны.
Я бюджетник. Была до декретного отпуска. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
Старый 03-10-2008, 13:14     #3645
maari
Элита
 
Зарегистрирован: Feb 2006
Сообщения: 1 524
maari отсутствует


Цитата:
Сообщение от Рио-Рита Посмотреть сообщение
У меня это карточка в 1С 7,7 - Отчеты - отчеты по ТМЦ - карточка МПЗ
А вот нижнее высказывание считаю ошибочным:

Надо проводить не через 08 счет, а через 10,9 как материалы.
На "Клерке" постоянно обсуждают.
ВОТ ТУТ последнее обсуждение, обратите внимание например на посты № 10 и № 18.
В постах люди рассказывают ,как они проводят, но я бы с ними поспорила. В общем , делайте ,как считаете нужным , главное всю стоимость списать сразу, но по мне так все равно через 08 проводить. Почитайте в нал кодексе - критерии отнесения к ОС.
Старый 03-10-2008, 13:17     #3646
Oresha
Старожил
 
Профиль Oresha
 
Зарегистрирован: Jul 2006
Адрес: Ленинский проспект
Сообщения: 1 398
Oresha отсутствует


Цитата:
Сообщение от Шоколад Посмотреть сообщение
У меня есть документ поступления, а к учету материал не принят.
Мне его принимать надо?
Цитата:
Сообщение от Шоколад Посмотреть сообщение
ну да. Там НДСа-то этого 50 рэ. Видимо, придется переделывать прошлый квартал.
ну это уж слишком.. из за 300 руб квартал переделывать!!!

а Вы НДС в полном объеме приняли к вычету?
Старый 03-10-2008, 13:20     #3647
vernika08
Ветеран
 
Зарегистрирован: Jan 2008
Сообщения: 517
vernika08 отсутствует


Девочки, по поводу работающих пенсионеров кто-нить может проконсультировать?
Старый 03-10-2008, 13:33     #3648
Быстрая лень
Элита
 
Зарегистрирован: Mar 2006
Адрес: не дом, и не улица
Сообщения: 2 545
Быстрая лень отсутствует


Цитата:
Сообщение от Daria Nik Посмотреть сообщение
Откройте меню "Сервис"-"учетная политика"-"переоценка счетов" и добавьте туда те счета, которые не должны переоцениваться. Потом откройте меню "константы" и проверьте там, чтобы эти счета, которые Вы добавили появились там в перечне счетов, подлежащих переоценке в особом порядке.
Спасибо! Теперь все ОК.
Старый 03-10-2008, 13:47     #3649
Быстрая лень
Элита
 
Зарегистрирован: Mar 2006
Адрес: не дом, и не улица
Сообщения: 2 545
Быстрая лень отсутствует


Цитата:
Сообщение от Шоколад Посмотреть сообщение
ну да. Там НДСа-то этого 50 рэ. Видимо, придется переделывать прошлый квартал.
А вот если извратиться как-то так: написать служебку, что эта штуковина там некомплектная или в нетоварном виде и мол надо бы вернуть поставщику. Т.о. к учету не приняли. А потом посмотрели, да решили, что сами в товарный вид приведете и приняли к учету (в аккурат 01 июля). Ну, других способов не вижу, только квартал пересдавать.
Старый 03-10-2008, 13:54     #3650
Нечёска
Элита
 
Зарегистрирован: Mar 2007
Адрес: м.Пионерская, м.Комендантский пр.
Сообщения: 1 719
Нечёска отсутствует


Девочки, кто на УСН + ЕНВД, формы 1 и 2 сдаете в налоговую?





Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB-коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.


Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.