Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! - Страница 760 - Littleone 2006-2009
Архив форума 04.2006 - 04.2009

Вернуться   Littleone 2006-2009 > Клуб Питерских (и не только) Родителей > Клуб по интересам



 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19-01-2009, 13:51
ответ для TNT на сообщение "Разве? Поправте меня если я не..."
    #7591
Astrelka
Гость
 
Зарегистрирован: Nov 2008
Сообщения: 29
Astrelka отсутствует


Цитата:
Сообщение от TNT Посмотреть сообщение
Разве? Поправте меня если я не права


Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Вы говорите о декларации по УСН. А вопрос был о Единой налоговой декларации, которая представляется организациями на ТСН, если у них не было деятельности.
Старый 19-01-2009, 13:57
ответ для radistka77 на сообщение "http://www.nalog.ru/document.php?id=2464..."
    #7592
МамаДини
Ветеран
 
Зарегистрирован: May 2007
Адрес: Питер (Петроградка)
Сообщения: 771
МамаДини отсутствует


Проводка Д19К60 делаеться только при наличии счет-фактуры ?
Просто у меня такая ситуация: поступил товар, накладная, счет есть, где выделен НДС, но счёт-фактуру изменённую мне предоставили в январе. Я получаеться НДС к вычету в 4кв. не могу принять, т.е. в книгу покупок не заношу, а при оприходовании часть суммы попадает на 41 счёт, часть на 19. И на конец года на 19 счёте эта сумма ндс весит. Что делать?
Старый 19-01-2009, 14:18
ответ для radistka77 на сообщение "http://www.nalog.ru/document.php?id=2464..."
    #7593
Ольгуня
Элита
 
Профиль Ольгуня
 
Зарегистрирован: Jun 2005
Адрес: Ржевка
Сообщения: 2 462
Ольгуня отсутствует


Цитата:
Сообщение от radistka77 Посмотреть сообщение
Не поняла? Там ссылка на прошлогоднюю программу.
Старый 19-01-2009, 14:21     #7594
Мумми Первая
Мечта поэта
 
Профиль Мумми Первая
 
Зарегистрирован: Nov 2005
Адрес: Парнас
Сообщения: 8 202
Мумми Первая отсутствует


Цитата:
Сообщение от МамаДини Посмотреть сообщение
Проводка Д19К60 делаеться только при наличии счет-фактуры ?
Просто у меня такая ситуация: поступил товар, накладная, счет есть, где выделен НДС, но счёт-фактуру изменённую мне предоставили в январе. Я получаеться НДС к вычету в 4кв. не могу принять, т.е. в книгу покупок не заношу, а при оприходовании часть суммы попадает на 41 счёт, часть на 19. И на конец года на 19 счёте эта сумма ндс весит. Что делать?
ну и пусть висит
Старый 19-01-2009, 14:33     #7595
juliametru
Активный участник
 
Зарегистрирован: Jul 2007
Адрес: Калининский
Сообщения: 250
juliametru отсутствует


Цитата:
Сообщение от Ольгуня Посмотреть сообщение
Не поняла? Там ссылка на прошлогоднюю программу.
В налоговой сами говорят, что немного подождать надо и отслеживать на сайте, будет что-то новое.
Старый 19-01-2009, 14:38     #7596
Astrelka
Гость
 
Зарегистрирован: Nov 2008
Сообщения: 29
Astrelka отсутствует


Не оставьте без внимания!

Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!
Старый 19-01-2009, 14:45     #7597
Yushkina
Мега-элита
 
Зарегистрирован: Mar 2007
Сообщения: 3 111
Yushkina отсутствует


Цитата:
Сообщение от Astrelka Посмотреть сообщение
Вы говорите о декларации по УСН. А вопрос был о Единой налоговой декларации, которая представляется организациями на ТСН, если у них не было деятельности.
первый раз, к стыду своему, про такую слышу
Старый 19-01-2009, 14:49     #7598
МамаДини
Ветеран
 
Зарегистрирован: May 2007
Адрес: Питер (Петроградка)
Сообщения: 771
МамаДини отсутствует


Цитата:
Сообщение от Мумми Первая Посмотреть сообщение
ну и пусть висит
а разве 19 счёт не должен закрываться на конец года?
Старый 19-01-2009, 14:57     #7599
solnyshkin_77
Активный участник
 
Зарегистрирован: Sep 2008
Адрес: Сестрорецк
Сообщения: 360
solnyshkin_77 отсутствует


Цитата:
Сообщение от МамаДини Посмотреть сообщение
а разве 19 счёт не должен закрываться на конец года?
не обязательно
Старый 19-01-2009, 14:59     #7600
Anber
Старожил
 
Зарегистрирован: Jun 2007
Адрес: Московский район "Звездная"
Сообщения: 1 119
Anber отсутствует


Скажите. а вы услуги банка, кот. с НДС - берете на 91.2 в сумме без НДС, и НДС предъявляете к зачету?

А то у нас тут услуг тысячи на 4 набежало - что-то не хочется все на 91.2 ставить, фактуры есть - может зачесть?





Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

vB-коды Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.


Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.