Архив форума 04.2006 - 04.2009 |
|
Архив форума | ПОИСК ЗДЕСЬ |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18-01-2009, 23:45 |
ответ для KisMas на сообщение "Чует мое сердце, что у Вас иерархия..."
#7561
|
Старожил
Зарегистрирован: Jun 2007
Адрес: Московский район "Звездная"
Сообщения: 1 119
|
|
18-01-2009, 23:47 |
ответ для Anber на сообщение "Как я вас люблю :love:
Блин - весь день..."
#7562
|
Активный участник
Зарегистрирован: Jan 2007
Адрес: Всеволожск
Сообщения: 315
|
|
18-01-2009, 23:55 |
ответ для TNT на сообщение "Девушки подскажите пожалуйста.
Есть..."
#7563
|
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Dec 2004
Адрес: СПб Сосновка-Политехническая
Сообщения: 3 832
|
Цитата:
Если вам рубли не могут перечислить, открываете вал. счет или отказывайтесь от сделки, ну или проводите это все через фирму которая ВЭД занимается. |
|
19-01-2009, 01:20 |
ответ для Веденеева на сообщение "это чистой воды ВЭД, даже если вам..."
#7564
|
||
Ветеран
Зарегистрирован: May 2007
Адрес: Питер (Петроградка)
Сообщения: 771
|
Цитата:
Цитата:
Дано В декабре получила исправленные апрельские доки от поставщика: - акт от декабря сторно старой суммы и новый на правильную сумму тоже декабрём. - старую апрельскую счет-фактуру с внесенными в нее ручкой исправлениями с подписями и печатями "Испр. верить" и дата декабрьская. Решение: - Ручной операцией (т.к. как выяснилось в 1С 8.1 нет дока Сторно) сторнировала апрельское поступление декабрём месяцем. - Ввела правильное поступление (оно уменьшилось) НДС по которому попал в книгу покупок 4 кв. 2008. - В книгу покупок 4 кв. 2008 года ввела доп. лист, указав корр. период апрель 2008 и со знаком минус полный апрельский НДС. В результате получилось к доплате за 2 кв и видимо налоговая начислит пени на эту сумму. Правильно ли сделаны изменения - датой исправления доков ? а не апрелем. Т.е. получаеться я вообще не лезла в прошлые кварталы и нести корр. по налогу на прибыль не надо? |
||
19-01-2009, 01:30 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#7565
|
Гость
Зарегистрирован: Nov 2008
Сообщения: 29
|
Всех приветствую и обращаюсь за помощью.
Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит... В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать? Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем? Расскажите, как делать! |
19-01-2009, 10:30 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#7566
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Dec 2004
Адрес: СПб Сосновка-Политехническая
Сообщения: 3 832
|
Девочки, уже от бессоных ночей ум за разум заходит....
По ставке "0" когда подаем пакет документов и отражаем оборот по реализации в декларацию в раздел по ствке "О", то входящий НДС предъявляем или держим на 19-м счете пока не получим подтверждение от налоговой ?????? |
19-01-2009, 10:36 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#7567
|
Наш человек
Зарегистрирован: Mar 2006
Адрес: Купчино, угол М.Карпатской и О.Дундича, скоро буду на Дунайском 55
Сообщения: 5 574
|
Девочки, до какого мы сдаем Единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2008 год?
|
19-01-2009, 10:41 |
ответ для Ланита на сообщение "Девочки, до какого мы сдаем Единую..."
#7568
|
Гость
Зарегистрирован: Nov 2008
Сообщения: 29
|
|
19-01-2009, 11:48 |
ответ для Веденеева на сообщение "Девочки, уже от бессоных ночей ум за..."
#7569
|
|
Наш человек
Зарегистрирован: Sep 2006
Сообщения: 7 281
|
Цитата:
|
|
19-01-2009, 12:26 |
ответ для TashaV на сообщение "Я при экспорте держала на 19 до..."
#7570
|
Наш человек
Зарегистрирован: Apr 2006
Адрес: Богатырский пр.
Сообщения: 5 920
|
Вернулась из пенсионки, все сдала!!!! Народу мало.
|