Цитата:
Сообщение от Верусик
Подскажите, пожалуйста! восстановленный по экспорту НДС должен отражаться в книге продаж? а потом когда экспорт подтвержаем - в книге покупок? как это провести в 1с?
|
я оставляю на 19 счете, субсчет 19_экспорт.
При подтверждении экспорта 68 19.
в книге покупок у меня он присутствует,только в случае, если эта фактура нужна и для РФ.но я делаю бух справку, где описываю сторнировочную проводку и ее причины.