Подскажите пожалуйста, сижу и торможу..... Прочитала письмо Минфина
http://www.1gl.ru/nb.aspx?from=disp-gqefh-14#97,2852, а с какого периода при взаимозачете надо перебрасываться по безналу НДСом? Или это я что-то пропустила... в 4 кв.2007 у меня был взаимозачет, а НДС я зачла просто, без безнальных его перечислений. Мне надо сдавать уточненку?