Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

ElenaZ65 11-02-2009 13:58

Цитата:

Сообщение от alek (Сообщение 21570723)
Помогите запуталась окончательно.
Фирма на упрощенке Доходы минус расходы.
Доходов нет. Расходы есть.

У меня такого не было, вот статья по теме, правда, старенькая.

alek 11-02-2009 14:11

Цитата:

Сообщение от solnyshkin_77 (Сообщение 21571372)
Она будет не пустая (в смысле Книга), почему расходы непринимаемые (что это за расходы?) Вы спокойно можете отразить их в книге (даже если они на самом деле непринимаемые), получите убыток, и он будет распределяться на последующие периоды. Налог с этого вы все равно платить не будете, т.к. убыток без доходов.

Спасибо. Я сама об этом думала. Просто человек который мне передал фирму настаивает, что книга должна быть пустой, а мне кажется, что нет. Я покажу расходы и они потянутся убытком.

Yushkina 11-02-2009 14:23

Цитата:

Сообщение от tatli (Сообщение 21567459)
Да, только ставите ДЕКРЕТ или ДЕТИ в стаже

а где это ставить? всю программу (ПФ) перерыла, не нахожу, ткните меня пожалуйста

написала и через минуту сама нашла:080:

mon 11-02-2009 14:51

девочки, а что с сч-фактурами на аванс делаем? У нас клиенты через одного просят, а как технически делать не знаем :( сделали с строчкой - аванс полученный, но такая по законодательству не верна - должна быть перечислена нуменклатура, а она у нас обычно не маленькая.. так и как же ее оформлять? высчитывать % предоплаты и по каждой строчке долю проставлять? А если предоплат несколько, как потом все это складывать :010:?
Как у вас это решено, помогите, плиз:091:

Верусик 11-02-2009 15:04

Цитата:

Сообщение от Верусик (Сообщение 21566314)
слушайте! только сейчас дошло со счетами-фактурами на аванс от поставщиков. я оплачиваю предположим 1-го числа, а они мне 2-го отгружают. для меня аванс, а к ним деньги могут и 2-го вечером например прийти или 3-го. для них это не аванс? и они меня посылают с моими требованиями счет-фактуры на аванс? или я себя окончательно запутала?:)

:support: кто как делает?! подскажите!

gusena79 11-02-2009 15:11

Цитата:

Сообщение от mon (Сообщение 21575050)
девочки, а что с сч-фактурами на аванс делаем? У нас клиенты через одного просят, а как технически делать не знаем :( сделали с строчкой - аванс полученный, но такая по законодательству не верна - должна быть перечислена нуменклатура, а она у нас обычно не маленькая.. так и как же ее оформлять? высчитывать % предоплаты и по каждой строчке долю проставлять? А если предоплат несколько, как потом все это складывать :010:?
Как у вас это решено, помогите, плиз:091:

На семинаре говорили писать предоплата по договору такому-то, причем если нет договора с оговоренной в нем суммой аванса покупатель не может принять эту сч/фактуру к вычету, но вы ее все равно должны выставить
как-то так

Podsolnuh 11-02-2009 15:17

Цитата:

Сообщение от alek (Сообщение 21572237)
Спасибо. Я сама об этом думала. Просто человек который мне передал фирму настаивает, что книга должна быть пустой, а мне кажется, что нет. Я покажу расходы и они потянутся убытком.

Мне тоже интересна эта ситуация. Может еще кто выскажет свое мнение.

masha_hayd 11-02-2009 15:26

Цитата:

Сообщение от Быстрая лень (Сообщение 21570419)
Маша! Я тоже не сразу поняла. Надо скачать всю программу Бухсофт Предприятие 2009 г., а уже когда она встанет на комп, ее запускаете и в ней формируете учетную политику. Ну, это типа конкурент :065: 1С, в которой тоже есть ведь закладка учетной политики, только куцая и без возможности печати.

нет спаисбо.. я уже нала в другом месте... целую программу ставить ради этого я убьюсь ап стену

Ольгуня 11-02-2009 15:45

Цитата:

Сообщение от mon (Сообщение 21575050)
девочки, а что с сч-фактурами на аванс делаем? У нас клиенты через одного просят, а как технически делать не знаем :( сделали с строчкой - аванс полученный, но такая по законодательству не верна - должна быть перечислена нуменклатура, а она у нас обычно не маленькая.. так и как же ее оформлять? высчитывать % предоплаты и по каждой строчке долю проставлять? А если предоплат несколько, как потом все это складывать :010:?
Как у вас это решено, помогите, плиз:091:

У нас пока ни как не решено, но и клиенты молчат пока. Все равно НДС начнут сводить не скоро еще за 1 квартал.;) Надеюсь, к тому времени 1С разродится правильными счфк на аванс.:015:
Я бы все же предложила клиентам подождать, писать так, как Вы пишете не правильно, нужно писать товар, услугу в графе "Наименование".

Ольгуня 11-02-2009 15:50

Девочки, меня чего-то клинит. У меня сотрудница получает пособие до 1,5 лет с прошлого года. По изначальным расчетам пособие получилось, скажем, 10 тыс. руб., я ей платила 6630-44 (по разрешенному максимуму). Я правильно понимаю, что с индексацией пособий, я ей теперь должна платить 7194-03.:065:


Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.