Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

Anber 18-01-2009 23:45

Цитата:

Сообщение от KisMas (Сообщение 20476485)
Чует мое сердце, что у Вас иерархия выключена. Зайдите в справочник Номенклатура и идите по меню: Действия/Иерархический список нажмите.

Как я вас люблю :love:
Блин - весь день работала - затупила напрочь:016:

KisMas 18-01-2009 23:47

Цитата:

Сообщение от Anber (Сообщение 20476586)
Как я вас люблю :love:
Блин - весь день работала - затупила напрочь:016:

:014::014::014::014:

Веденеева 18-01-2009 23:55

Цитата:

Сообщение от TNT (Сообщение 20474705)
Девушки подскажите пожалуйста.
Есть фирма, которой из-за рубежа будут переводиться деньги по договору.
Вопрос:
1)Если переводят доллары, можем ли мы получать в рублях(или это невозможно и нужно открывать валютный счет?)
2)Есть ли трудности с валютным счетом?
3)Если фирма на УСН, может ли иметь валютный счет?(в гл.26.2,не нашла про это не слово)

это чистой воды ВЭД, даже если вам рубли переведут, это расчеты с нерезидентом, а значит договор, паспорт сделки и бегом в валютный контроль своего банка.
Если вам рубли не могут перечислить, открываете вал. счет или отказывайтесь от сделки, ну или проводите это все через фирму которая ВЭД занимается.

МамаДини 19-01-2009 01:20

Цитата:

Сообщение от solnyshkin_77 (Сообщение 20470328)
Порылась тут в 8-ке. Есть такая штука в операциях - корректировка записей регистров. Если там попробовать сделать сторно (это в регистрах накопления (ндс по расчетам с поставщиками)). Сама не пробовала это делать, но может получится?:016:
Когда я писала об перепроведении поступления, я не поняла, что ошиблись не вы, а ваши поставщики. Поэтому сорри, если ввела в заблуждение:009::008:

Цитата:

Сообщение от masha_hayd (Сообщение 20471456)
лучше ЭТО НЕ ТРОГАТЬ!!!!!:)
лучше сделать ручной проводкой что не доделано... а это не трогать

В регистры не полезла, но вроде наваяла наконец-то. Девоньки, проверьте меня пожалуйста:
Дано :) В декабре получила исправленные апрельские доки от поставщика:
- акт от декабря сторно старой суммы и новый на правильную сумму тоже декабрём.
- старую апрельскую счет-фактуру с внесенными в нее ручкой исправлениями с подписями и печатями "Испр. верить" и дата декабрьская.
Решение:
- Ручной операцией (т.к. как выяснилось в 1С 8.1 нет дока Сторно) сторнировала апрельское поступление декабрём месяцем.
- Ввела правильное поступление (оно уменьшилось) НДС по которому попал в книгу покупок 4 кв. 2008.
- В книгу покупок 4 кв. 2008 года ввела доп. лист, указав корр. период апрель 2008 и со знаком минус полный апрельский НДС.
В результате получилось к доплате за 2 кв и видимо налоговая начислит пени на эту сумму.

Правильно ли сделаны изменения - датой исправления доков ? а не апрелем. Т.е. получаеться я вообще не лезла в прошлые кварталы и нести корр. по налогу на прибыль не надо?

Astrelka 19-01-2009 01:30

Всех приветствую и обращаюсь за помощью.

Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!

Веденеева 19-01-2009 10:30

Девочки, уже от бессоных ночей ум за разум заходит....

По ставке "0" когда подаем пакет документов и отражаем оборот по реализации в декларацию в раздел по ствке "О", то входящий НДС предъявляем или держим на 19-м счете пока не получим подтверждение от налоговой ?????? :091:

Ланита 19-01-2009 10:36

Девочки, до какого мы сдаем Единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2008 год?

Astrelka 19-01-2009 10:41

Цитата:

Сообщение от Ланита (Сообщение 20485807)
Девочки, до какого мы сдаем Единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2008 год?

До 20 января.

TashaV 19-01-2009 11:48

Цитата:

Сообщение от Веденеева (Сообщение 20485643)
Девочки, уже от бессоных ночей ум за разум заходит....

По ставке "0" когда подаем пакет документов и отражаем оборот по реализации в декларацию в раздел по ствке "О", то входящий НДС предъявляем или держим на 19-м счете пока не получим подтверждение от налоговой ?????? :091:

Я при экспорте держала на 19 до подтверждения (но это был 02-03 года)

Полианна 19-01-2009 12:26

Вернулась из пенсионки, все сдала!!!! Народу мало.


Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.