МамаДини |
18-01-2009 16:14 |
Подскажите пожалуйста, пошагово правильно ли я делаю корректировку ?
Мне нужно откорректировать поступление за 2 кв., соответственно плывет ндс и налог на прибыль.
Я открываю в 1С это поступление изменяю и перепровожу или не трогаю, а каким то образом сторнирую (тока как это сделать в программе 1С8?)?
Затем я открываю книгу покупок за 2 кв и ввожу доп. лист и перепровожу или
ввожу доп. лист в книгу покупок за 4 кв с указанием апреля месяца в ней ?
Сторно поступления наверно надо делать датой получения исправленных документов (декабрь) ? А НДС изменять в апреле книге покупок доп. листом? Всё перепроводить и заново формировать НДС с пометкой коррект., налог на прибыль 2,3 кв. Запуталась, объясните плиз на пальцах, чтоб я дел не натворила :091:
|