Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

091074 05-12-2008 11:59

бухгалтерам
 
Открывали новый расчетный счет, в банке оформляли карточку с образцами подписей, сумма 300 рубл., обычно услуги банка списываю на расходы 91.2, но банк дал счет-фактуру и туплю что с ней делать?? Понимаю, что можно предъявить НДС , а какую сумму списывать на 91,2. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!

likh 05-12-2008 12:12

Цитата:

Сообщение от masha_hayd (Сообщение 18887628)
ну а если манагеры потом что-то поменяли, в бухгалтерии меняется?

Да , при следующем переносе , причем "молча" т.е. я даже не знаю . что в октябре выставили еще одну сч.ф.

radistka77 05-12-2008 12:14

Цитата:

Сообщение от 091074 (Сообщение 18890509)
Открывали новый расчетный счет, в банке оформляли карточку с образцами подписей, сумма 300 рубл., обычно услуги банка списываю на расходы 91.2, но банк дал счет-фактуру и туплю что с ней делать?? Понимаю, что можно предъявить НДС , а какую сумму списывать на 91,2. Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!

я в таком случае (при наличии сф) провожу как обычного поставщика

masha_hayd 05-12-2008 12:25

Цитата:

Сообщение от likh (Сообщение 18890958)
Да , при следующем переносе , причем "молча" т.е. я даже не знаю . что в октябре выставили еще одну сч.ф.

хорошо, а можно как то закрыть период переноса?
то есть раз перенести и все.. и закрыть напрмиер дату?

091074 05-12-2008 12:57

бухгалтерам
 
Цитата:

Сообщение от radistka77 (Сообщение 18891028)
я в таком случае (при наличии сф) провожу как обычного поставщика

Спасибо, попробую.

МамаДини 05-12-2008 13:50

Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 18878087)
Первопроходцам всегда трудно:)), вот освоите 8-ку (не конкретно Вы, а все, кто на ней работает) и будете нас потом учить.

:) Да уж когда-нибудь... надеюсь :008:
Цитата:

Сообщение от matrjona (Сообщение 18885330)
Я расходы не принимаемые для целей налогообложения отправляю на 91,2. В справочнике "Субконто" присваиваю свойство "Не принимаемые для целей налогообложения".

Т.е. Вы сами создаете новый субсчет, а где в плане счетов НУ ?
Правильно я поняла надо создать новый счет 91.02.10 "Прочие расходы" а потом к этому счету еще создать новое субконто в справочнике субконто "Прочие доходы и расходы" и там снять галку принятие к НУ ?

Веденеева 05-12-2008 13:56

Цитата:

Сообщение от masha_hayd (Сообщение 18891462)
хорошо, а можно как то закрыть период переноса?
то есть раз перенести и все.. и закрыть напрмиер дату?

Там дата в настройках должна быть (точка запрета изменения документов)

matrjona 05-12-2008 14:10

Цитата:

Сообщение от likh (Сообщение 18885735)
Не могу найти в справочнике Субконто "Не принемаемые для целей налогооблажения":love:

Там три колонки. В первой код, во второй- наименовани, в третей - вид.
Вот в третей я и указываю, какие это расходы, в т. ч. и не принимаемые для целей налогообложения.

gusena79 05-12-2008 14:11

подскажите плиз, как посчитать отпускные работнику если несколько раз за период включаемый в расчет менялась зарплата?
декабрь 07 - март 08 по 10800р
апрель 08 - май 08 по 12114р
июнь 08 16941р
июль 08 - сентябрь 08 по 27586р
октябрь 08 - ноябрь 08 по 40230р
зарплата повышалась по всему предприятию
я что-то туплю - для расчета все месяцы брать по 40230 или как-то рассчитывать?
отработано все время без больничных и проч.

Верусик 05-12-2008 15:03

телефон 9-й ИФНС никто не знает? Центральный район. они недавно переехали и никто не в курсе.


Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.