Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

МамаДини 04-12-2008 20:16

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 18864929)
Все равно ни чего не поняла:009:, счета БУ существуют только для учета бухгалтерских операций:ded:. Как можно отражать на счетах БУ операции по НУ? В 1С для облегчения нашей жизни созданы некие налоговые счета (назовем их так), но это ни как не 99 счет, который относится только к БУ.
Если по БУ Вы относите, что и правильно, воду на счета затрат, то в итоге при закрытии месяца все равно это повлияет на 99 счет, т.е. на прибыль для целей БУ. Но это не значит, что у Вас уменьшается налоговая база для налога на прибыль по НУ. Грубо говоря, то, что у Вас на счетах БУ вообще ни как не влияет, что у Вас в декларации по налогу на прибыль.
Или Вы о другом?

Цитата:

Сообщение от Marge (Сообщение 18865045)
МамаДини, а вы уверены, что ведете НУ в 1с? Там счета для НУ начинаются с Н.02.07 например

Я веду учет в 1С 8.1 номера счетов налогового учета там совпадают со счетами бухгалтерского учета, просто некоторые за ненадобностью отсутствуют.

Ольгуня 04-12-2008 21:27

МамаДини, как интересно сделали в 8-ке, я работаю в 7-ке, по этому не видела этого, соответственно подсказать в техническом осуществлении не могу.

likh 04-12-2008 22:06

Цитата:

Сообщение от МамаДини (Сообщение 18868387)
Я веду учет в 1С 8.1 номера счетов налогового учета там совпадают со счетами бухгалтерского учета, просто некоторые за ненадобностью отсутствуют.

Вот и я в восьмерке.........:065::073::065::073::065::073:

Marge 04-12-2008 22:10

Цитата:

Сообщение от Ольгуня (Сообщение 18871626)
МамаДини, как интересно сделали в 8-ке, я работаю в 7-ке, по этому не видела этого, соответственно подсказать в техническом осуществлении не могу.

Аналогично. У меня тоже 7-ка.

Мама Таня 04-12-2008 23:50

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 18856117)
Девочки, помогите!!
Если поставщик согласен оплатить расходы на экспертизу и забрать бракованный товар. Как это грамотно оформить? Претензия это понятно, а что еще? Как это в учете провести? Если это возмещение ущерба, то это прочие доходы, а затраты на экспертизу тогда куда? Чем облагается?

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 18860096)
Еще вопрос. При сверке с поставщиком обнаружилось, что у нас оплаты им не проведены. Оплачивали экспедиторы, чеков нет. Т.е у них долг меньше, чем у нас. Как выровнять?

Девочки, не проходите мимо!!!! :0009:

Ольгуня 04-12-2008 23:52

Цитата:

Сообщение от likh (Сообщение 18873332)
Вот и я в восьмерке.........:065::073::065::073::065::073:

Первопроходцам всегда трудно:)), вот освоите 8-ку (не конкретно Вы, а все, кто на ней работает) и будете нас потом учить.

masha_hayd 04-12-2008 23:54

девочки, жалуюсь...
переходим на восьмерку...
ломает не по детски....
-(((((
решеили все таки год доработать в семерке... подготовиться и с 2009 перейти на восьмерку...

ломает не по детски из-за того, что выгрузка происходит из торговли и скада...
и в семерку выгружалось все просто непроведенным и так, как надо нам...
а в восьмерку уже выгружается все проведенным...

и у мея полная дезориентация.. что у меня так делается...
-((((
кто работает с выгрузкой?

Ольгуня 04-12-2008 23:56

Цитата:

Сообщение от Мама Таня (Сообщение 18877991)
Девочки, не проходите мимо!!!! :0009:

Я так понимаю у Вас зависла кредиторка по счету 60, которой быть не должно. По акту сверки списывайте ее в доход и дело с концом. По проводкам несколько сомневаюсь, наверное, Д 60.1 К 91.1 напрямую.

Ехидна 05-12-2008 00:01

Тань- а экспедиторы как перед Вами отчитывались?

Ольгуня 05-12-2008 00:02

Маша, могу только посочувствовать, а чем плохо, что доки проведенные загружаются?


Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.