Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

Веденеева 07-11-2008 20:22

Цитата:

Сообщение от masha_hayd (Сообщение 17750948)
нет. счет и заказ покупателя - это примерно одно и тоже..
только заказ чем то лучше...
к заказу покупателя у нас привязывается практически все...
закупка товара-оплата поставщику... оплата покупателя отгрузка, счет фактура...
нам надо чтобы видеть от сделки прибыль

но у нас не всякий заказ будет иметь продолжение, т.е. номер заказа и номер счета не будут одинаковыми.

А в бухгалтерии у вас аналитика по заказам или счетам/договорам?

Я из-за этой прибыли по заказам и затеяла эту лабуду с УТ. А то надоело рисовать таблицы по закупочным ценам.

masha_hayd 07-11-2008 20:27

Цитата:

Сообщение от Веденеева (Сообщение 17751802)
но у нас не всякий заказ будет иметь продолжение, т.е. номер заказа и номер счета не будут одинаковыми.

А в бухгалтерии у вас аналитика по заказам или счетам/договорам?

в бухгалтерии вообще по договорам...
ноу нас раньше была же 7... там вообще просто по основным договорам...
а вот как будет с 1 октября просто не знаю... теряюсь в догадках...

а у вас как?

Веденеева 07-11-2008 20:32

У нас учет по договорам/счетам, так хоть концы найти можно.

Единственн@я 07-11-2008 22:57

Цитата:

Сообщение от marishash (Сообщение 17749782)
У меня тоже было так-я все поставила на 97-до получения доходов. А причем тут 76 не очень понимаю , если честно..

Я тоже не поняла, она сказала, что это Вы учредители начисляете себе зарплату и выплачиваете ( у меня там оклад 3000-00:))), вот и повесьте тепрь на 76 "Разые дебеторы и кредиторы" а потом сами и получите. А я ее уже получила, мне ее в затраты надо списать.:))


Вообщем поняла, а 97 Вы потом частями закрывали когда прибыль была? Просто у меня в 3 к-ле была прибыль, так я думаю уже и начать списывать, чтобы налог не платить.;)

Единственн@я 07-11-2008 22:58

Цитата:

Сообщение от Шершэ ля фам (Сообщение 17750376)
мы все убираем на 97-й.
неправильно конечно, но лучше так чем с налоговой бодатся.

тоже не поняла при чем тут 76.. может предложила просто сделать их не уменьшающими налог на приыбль????

Она сказала, что в бух. учете Вы можете все списывыать, в ф. 2 говорит и ставьте все суммы, а в налоговом низззя.:)

Oresha 08-11-2008 12:38

Цитата:

Сообщение от G&T (Сообщение 17758186)
Она сказала, что в бух. учете Вы можете все списывыать, в ф. 2 говорит и ставьте все суммы, а в налоговом низззя.:)

не хочется пбу 18/02:001:

masha_hayd 08-11-2008 12:48

Цитата:

Сообщение от Шершэ ля фам (Сообщение 17770750)
не хочется пбу 18/02:001:

вам и не надо...
сейчас по ПБУ 18 можно вручную разницу считать и обозначать справкой разницу межу бух и нал регистрами

Мумми Первая 08-11-2008 12:53

Цитата:

Сообщение от Пусечка (Сообщение 17744951)
У нас тож УСН, а у Вас 6% и 15%???

в этом бизнесе первое время выгодны 15% с доходы-расходы
потому как все автоматы как ОС списываются в первый год..прибыли почти нет:008:
Потом выгодно переходить на 6%..Правда сейчас это можно сделать только через 3 года, но говорят, что готовят законопроект, что можно будет и через год:080:

marishash 08-11-2008 17:26

Цитата:

Сообщение от G&T (Сообщение 17758089)
Я тоже не поняла, она сказала, что это Вы учредители начисляете себе зарплату и выплачиваете ( у меня там оклад 3000-00:))), вот и повесьте тепрь на 76 "Разые дебеторы и кредиторы" а потом сами и получите. А я ее уже получила, мне ее в затраты надо списать.:))


Вообщем поняла, а 97 Вы потом частями закрывали когда прибыль была? Просто у меня в 3 к-ле была прибыль, так я думаю уже и начать списывать, чтобы налог не платить.;)

Нет, не частями, а сразу как прибыли хватит. Не знаю правда насколько это правильно, но вроде как логично..:)

Единственн@я 08-11-2008 21:52

Цитата:

Сообщение от G&T (Сообщение 17748144)
Девочки,я к Вам за советом.

У меня фирма убыточная, за 1 полугодие не было выручки совсем, а расходы были: амортизация, начисление з/пл., налоги (имущество, с ФОТ), командировка. На камеральной проверке мне сказали, что раз нет доходов значит нет и расходов. Сказали сдавать уточненку за 6 мес. - нулевую по НУ (типа в БУ можете списывать что хотите) и за 9 мес. (здесь была выручка, 1 сделка).

Что посоветуете сделать?

У меня мысли: командировку, амортизацию запихать сейчас на 97 счет, а потом списывать частями когда прибыль будет. А куда деть начисление зарплаты и все налоги с ФОТ? Мне их никуда не убрать (хотя проверяющая предложила все это на 76 счет повесить:073:).


Деы, а мне только уточненку по налогу на прибыль сдавать? Я правильно поняла? Ведь форму 2 и 1 уточненную не сдают.


Цитата:

Сообщение от marishash (Сообщение 17778088)
Нет, не частями, а сразу как прибыли хватит. Не знаю правда насколько это правильно, но вроде как логично..:)

Я буду частями, т.к. ждать когда хватит можно долго.:))


Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.