Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

tan'ka 27-05-2008 15:08

Цитата:

Сообщение от Лунная (Сообщение 13376885)
Значит что то не списано. Перепроведите закрытие месяцев.

Все списано и висит на 44 счете.

Рио-Рита 27-05-2008 15:18

Цитата:

Сообщение от Веденеева (Сообщение 13375067)
Что бы скрасить наши будни

Бухгалтер - это не профессия, не ориентация, не национальность и не оскорбительная кличка. Это тяжелая форма умственной патологии, которую можно с успехом использовать
в хозяйственной деятельности.
1. К выбору бухгалтера нужно подходить очень тщательно, так как избавиться от него, потом будет практически невозможно.
2. Бухгалтер - не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
3. Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером.
Основные противопоказания по использованию бухгалтера:
1. На бухгалтера нельзя кричать - он может замкнуться, уйти в себя и вернуться оттуда с бригадой ОМОНа.
2. С бухгалтером нельзя сводить счеты. Нельзя также сводить с ним компьютер, степлер, ножницы, электрические приборы и колющие предметы.
3. Бухгалтера нельзя кормить с рук в сезон сдачи отчетности - в это время года он не понимает, где кончается пища и где начинаются руки.
4. Бухгалтеру нельзя задерживать зарплату - возьмет сам, и намного больше.
5. К бухгалтеру нельзя испытывать человеческие чувства - иначе он почувствует себя человеком и перестанет быть бухгалтером [IMG]http://img.********/ru/btn/coolguy.gif[/IMG]))

Здорово! Спасибо!
Распечатала, покажу директору, надеюсь повысит зарплату.:)

Лунная 27-05-2008 15:22

Цитата:

Сообщение от tan'ka (Сообщение 13377356)
Все списано и висит на 44 счете.

Но чудес то не бывает...
Открывайте карточку 19 го счета и помесячно смотрите, в каком месяце и какая сумма зависла... И уже от этого будете плясать, почему она у вас не попала в книгу покупок.

tan'ka 27-05-2008 15:32

Цитата:

Сообщение от Лунная (Сообщение 13377905)
Но чудес то не бывает...
Открывайте карточку 19 го счета и помесячно смотрите, в каком месяце и какая сумма зависла... И уже от этого будете плясать, почему она у вас не попала в книгу покупок.

В том то и дело, что у меня все попало в книгу покупок. Я уже писала, что методом тыка :001:пришла к следующему, что если убрать из поступления материалов суммы НДС, то соответственно эти суммы уберуться и с 19 счета, и счет будет биться. А вот если документ поступление материалов заводиться с суммой НДС то вылетает дебетовый остаток по 19 счету.

Чайюри 27-05-2008 15:38

Цитата:

Сообщение от tan'ka (Сообщение 13378283)
В том то и дело, что у меня все попало в книгу покупок. Я уже писала, что методом тыка :001:пришла к следующему, что если убрать из поступления материалов суммы НДС, то соответственно эти суммы уберуться и с 19 счета, и счет будет биться. А вот если документ поступление материалов заводиться с суммой НДС то вылетает дебетовый остаток по 19 счету.

вы два раза проводите 19 счет

Лунная 27-05-2008 15:44

Карточку счета 19 смотрели???

Если в январе пришло на 19й 2000,00 руб.... и формированием книги покупок списалось на 68ой тоже 2000,00 руб.... то на счету остается ноль....

Раз на 19-м что то висит, то надо искать где оно не списалось... Не в книге покупок а по карточке.

tan'ka 27-05-2008 15:51

Цитата:

Сообщение от The agent C. (Сообщение 13378538)
вы два раза проводите 19 счет

Да получается что в сч.ф. и в поступлении материалов два раза в д.19.3. А как правильно то надо? Где чего убрать? :0009:

Лунная 27-05-2008 15:54

Цитата:

Сообщение от tan'ka (Сообщение 13379010)
Да получается что в сч.ф. и в поступлении материалов два раза в д.19.3. А как правильно то надо? Где чего убрать? :0009:

Так а вы каким документом приходуете материал???
Надо заводить один единственный документ "Поступление материалов".... Там и номер накладной прописываете и номер счет-фактуры.... и сумму ставите с НДСом....
Отдельно делать еще и входящую счет-фактуру не надо.....

tan'ka 27-05-2008 16:02

Цитата:

Сообщение от Лунная (Сообщение 13379127)
Так а вы каким документом приходуете материал???
Надо заводить один единственный документ "Поступление материалов".... Там и номер накладной прописываете и номер счет-фактуры.... и сумму ставите с НДСом....
Отдельно делать еще и входящую счет-фактуру не надо.....

О-о-о, а я такая молодец и счет-фактуру и накладную завела...
Ой, а на основании чего будет делаться запись книги покупок? на основании записи в накладной?.
:flower:, куда бы я без вас. Лунная, может учебник подскажите по 1С хороший, вот чтобы стакими объясненими :008:

Лунная 27-05-2008 16:06

Учебник не подскажу :))... Сама всё методом тыка учила.


Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.