Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

Дочина 03-10-2008 12:00

Девочки!! Откликнитесь пожалуйста гл.бухгалтера, бухгалтера бюджетники. Нужна срочно консультация, для собеседования.. в пн. Задам несколько вопросов, а ответы оч мне важны.
:flower:

JU_LI 03-10-2008 12:07

Цитата:

Сообщение от TashaV (Сообщение 16395823)
Лен, тут еще вечный момент: помещение арендованное, а не собственное. Надо смотреть договор аренды, прописан ли там ремонт за счет средств арендатора. Во всяком случае, раньше (до появления упрощенки и вмененки) было именно так: если в договоре аренду прописан ремонт косметический за счет средств арендатора- то включали в затраты.

Вот что я нашла по этому поводу:

Упрощенка”, 2007, N 5
Вопрос: Недавно мы за свой счет отремонтировали помещение, которое арендуем под склад. Можно ли в налоговой базе учесть стоимость ремонта? Если можно, какие документы потребуются, чтобы подтвердить расходы? Наше предприятие применяет УСН, объект налогообложения - доходы минус расходы.
Ответ: Расходы на ремонт арендованных основных средств (в данном случае - помещения) “упрощенцы” могут учесть в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Документы стандартные: если ремонт делала сторонняя организация, нужен акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами, если сами - калькуляция всех затрат, а также накладные на материалы и требования на их списание. И, конечно, не забываем про условие п. 2 ст. 346.17 НК РФ об оплате произведенных расходов.
Подписано в печать
23.04.2007

Рио-Рита 03-10-2008 12:39

Цитата:

Сообщение от Marina-maki (Сообщение 16368040)
В 1С! Только в отчетах такой карточки нет!Может "Отчет по ОС"?Я делаю поступление ОС, потом Ввод в эксплуатацию ОС, в кот. указываю "амортизацию не начислять" и "списать на затраты на производство" ..А еще поставить галку"включить в состав расходов" Так?:008:
П.С.Простите за глупые вопросы!:103:

У меня это карточка в 1С 7,7 - Отчеты - отчеты по ТМЦ - карточка МПЗ
А вот нижнее высказывание считаю ошибочным:
Цитата:

Сообщение от maari (Сообщение 16369314)
1С -8 у Вас? МПЗ тут ни при чем. Сначала делаете " поступление товаров и услуг" и ставите в счете учета -08 счет и в бух и в нал учете. Проводите этот документ. Потом идете в закладку "ОС". тАМ НАХОДИТЕ "Принятие к учету ОС". Принимаете это ОС к учету ,а в карточке - внутри - при принятии к учете ставите галочку в строке "списать стоимость одновременно с принятием к учету", начислять амортизацию галочку не ставите. Посмотрите проводки -все сразу относится на затраты.

Надо проводить не через 08 счет, а через 10,9 как материалы.
На "Клерке" постоянно обсуждают.
ВОТ ТУТ последнее обсуждение, обратите внимание например на посты № 10 и № 18.

Нечёска 03-10-2008 12:40

Цитата:

Сообщение от JU_LI (Сообщение 16399837)
После заполнения и сохранения декларации, выбрать : выгрузка данных отчетности и поставить галочку и период, это для 7.7

Спасибо! :flower:
Цитата:

Сообщение от Дочина (Сообщение 16400240)
Девочки!! Откликнитесь пожалуйста гл.бухгалтера, бухгалтера бюджетники. Нужна срочно консультация, для собеседования.. в пн. Задам несколько вопросов, а ответы оч мне важны.
:flower:

Я бюджетник. Была ;) до декретного отпуска. Постараюсь ответить на ваши вопросы.

maari 03-10-2008 13:14

Цитата:

Сообщение от Рио-Рита (Сообщение 16401899)
У меня это карточка в 1С 7,7 - Отчеты - отчеты по ТМЦ - карточка МПЗ
А вот нижнее высказывание считаю ошибочным:

Надо проводить не через 08 счет, а через 10,9 как материалы.
На "Клерке" постоянно обсуждают.
ВОТ ТУТ последнее обсуждение, обратите внимание например на посты № 10 и № 18.

В постах люди рассказывают ,как они проводят, но я бы с ними поспорила. В общем , делайте ,как считаете нужным , главное всю стоимость списать сразу, но по мне так все равно через 08 проводить. Почитайте в нал кодексе - критерии отнесения к ОС.

Oresha 03-10-2008 13:17

Цитата:

Сообщение от Шоколад (Сообщение 16381809)
У меня есть документ поступления, а к учету материал не принят.
Мне его принимать надо?

Цитата:

Сообщение от Шоколад (Сообщение 16398313)
:001:ну да. Там НДСа-то этого 50 рэ. Видимо, придется переделывать прошлый квартал.

ну это уж слишком.. из за 300 руб квартал переделывать!!!

а Вы НДС в полном объеме приняли к вычету?

vernika08 03-10-2008 13:20

Девочки, по поводу работающих пенсионеров кто-нить может проконсультировать?

Быстрая лень 03-10-2008 13:33

Цитата:

Сообщение от Daria Nik (Сообщение 16395025)
Откройте меню "Сервис"-"учетная политика"-"переоценка счетов" и добавьте туда те счета, которые не должны переоцениваться. Потом откройте меню "константы" и проверьте там, чтобы эти счета, которые Вы добавили появились там в перечне счетов, подлежащих переоценке в особом порядке.

Спасибо! Теперь все ОК.:flower:

Быстрая лень 03-10-2008 13:47

Цитата:

Сообщение от Шоколад (Сообщение 16398313)
:001:ну да. Там НДСа-то этого 50 рэ. Видимо, придется переделывать прошлый квартал.

А вот если извратиться как-то так: написать служебку, что эта штуковина там некомплектная или в нетоварном виде и мол надо бы вернуть поставщику. Т.о. к учету не приняли. А потом посмотрели, да решили, что сами в товарный вид приведете и приняли к учету (в аккурат 01 июля). Ну, других способов не вижу, только квартал пересдавать.

Нечёска 03-10-2008 13:54

Девочки, кто на УСН + ЕНВД, формы 1 и 2 сдаете в налоговую?


Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.