Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

Маримешка 08-08-2008 13:51

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14838448)
Дт 26 (44) Кт 70 начислена ЗП
Дт 26 (44) кт 69 начислены налоги
Дт 75 Кт 80 сформировани УК
Дт 50 (51,01,10) Кт 75 внесен вклад в УК
Дт 90 Кт 26 (44) списаны расходы закрытого периода
Так? А за какой период Вы баланс закрываете?

А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д75 К80, Д08 К75, Д01 К 08?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..:(

мамаНасти 08-08-2008 13:57

Цитата:

Сообщение от Marina-maki (Сообщение 14839194)
А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д01 К75, Д01 К08, Д75 К 80?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..:(

на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

Маримешка 08-08-2008 14:10

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14839402)
на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

Ага, уже исправилась, неправильно записала:)! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

мамаНасти 08-08-2008 14:12

Цитата:

Сообщение от Marina-maki (Сообщение 14839820)
Ага, уже исправилась, неправильно записала:)! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

Пока реализации не будет, программа 26 не закрывает (у Вас 1С 7.7?)

Маримешка 08-08-2008 14:20

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14839905)
Пока реализации не будет, программа 26 не закрывает (у Вас 1С 7.7?)

Да, а если у нас получается, что целый 2 квартал реализаций не было! Мы делаем услуги по договору, клиенты присылали уже оплату, на эти деньги мы покупали материалы и платили з/п, налоги, т.е ни одного выполненного договора у нас еще нет......Как быть, чтобы все было тютелька в тютельку?...:005:

мамаНасти 08-08-2008 14:24

Цитата:

Сообщение от Marina-maki (Сообщение 14840169)
Да, а если у нас получается, что целый 2 квартал реализаций не было! Мы делаем услуги по договору, клиенты присылали уже оплату, на эти деньги мы покупали материалы и платили з/п, налоги, т.е ни одного выполненного договора у нас еще нет......Как быть, чтобы все было тютелька в тютельку?...:005:

Формировать незавершенное производство на 20 счете

Маримешка 08-08-2008 14:36

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14840288)
Формировать незавершенное производство на 20 счете

Это какая проводка? А вот с тем месяцем когда даже денег не было никаких, только вклад в ук, з/п и налоги, оставить как есть что-ли, в конце квартала все встанет на места....:005:

Маримешка 08-08-2008 14:38

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14840288)
Формировать незавершенное производство на 20 счете

А это Д43 К20 что ли?

мамаНасти 08-08-2008 14:41

Цитата:

Сообщение от Marina-maki (Сообщение 14840758)
А это Д43 К20 что ли?

Не так не надо, у Вас же услуги? Просто на 20 счете оставляете и все. В балансе есть графа "Незавершенное производство". Методику расчета НЗП (что туда включается в БУ и НУ) надо прописывать в учетной политике. Короче засорочек с незавершенкой много... А что у Вас за деятельность?

Маримешка 08-08-2008 14:49

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14840847)
Не так не надо, у Вас же услуги? Просто на 20 счете оставляете и все. В балансе есть графа "Незавершенное производство". Методику расчета НЗП (что туда включается в БУ и НУ) надо прописывать в учетной политике. Короче засорочек с незавершенкой много... А что у Вас за деятельность?

Мы покупаем и устанавливаем оборудование, и у нас усно!Так может тогда не заморачиваться с НЗП? и что делать с тем месяцем?:091:


Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.