Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

ШапоклякШ 24-07-2008 12:06

Вопрос простой...
 
Прошу помощи спецов!:091:Нужна ли смета к договору на пректную документацию? Или же можно без сметы? В письме МинФина 03-03-06/1/114 от 22.02.07 вычитала, что "Разработка ТД осуществляется на основании договора подряда..." Значит, я понимаю, к дог. подряда нужна смета:016:

МамаДини 24-07-2008 12:21

Цитата:

Сообщение от Danil (Сообщение 14550729)
Дамы, уточняйте пожалуйста версию программы. В 1С бух 77 методы ЛИФО и ФИФО отсутствуют, как класс, ввиду отсутствия партионного учета (в отличие от Торговли 77), а в 1С Бух 8.0(1) они есть.
Документ закрытие месяца, помимо всего уже указанного, при корректировке фактической стоимости товаров проверяет еще наличие проводок Д76.2-К41.1(возвраты поставщику) - у вас их не было часом?

Возврата товара поставщику не было, версия 1С 8.1
В учетной политике посмотрела забито списание по средней себестоимости -
т.е. я так понимаю всё правильно программа делает?

МамаДини 24-07-2008 12:35

Цитата:

Сообщение от МамаДини (Сообщение 14542217)
Девочки, объясните, мне пожалуйста, причины и правильность следующих действий 1С:
До проведения документов "Закрытие месяца" на складе на 41 счету был товар на определенную сумму, после проведения этих документов сумма товаров на складе значительно уменьшилась.
Проверяя проводки которые сформировал этот документ очень много таких:
Д90.02.1 К41.01 и сумма либо с "-", либо с "+" :005:
Вот в качестве примера, по одной позиции:
12.05.08 Д41.01К60.01 11215,68 / 18шт.
12.05.08 Д90.02.1К41.01 11215,68 / 18шт.

16.06.08 Д41.01К60.01 7477,12 / 12шт.
16.06.08 Д90.02.1К41.01 7477,12 / 12шт.

25.06.08 Д41.01К60.01 11740,30 / 15шт.

30.06.08 закрытие месяца формирует проводку Д90.02.01 К41.01 аж на 1063,96 :001:
:091::091::091:

Считаю не могу понять, списание по средней, но как у неё получилось это среднее, никак не могу выйти на эту сумму :005:
Помогите, пожалуйста, можт у меня с математикой проблемы :008:

TashaV 24-07-2008 12:48

Цитата:

Сообщение от Marina-maki (Сообщение 14555922)

Ни фокс, ни эксплорер, не пускают В ИЭ пишет "неверно задан параметр запроса":(
Торможу жутко: много лет больничных не было в работе

мамаНасти 24-07-2008 12:54

Цитата:

Сообщение от TashaV (Сообщение 14554278)
Девы, а промежуточный отчет в ФСС (по больничным) это форма 4-а? нет ли у кого инструкции, как заполнять?:091:

А почему 4-а? Вы на упрощенке?

TashaV 24-07-2008 12:56

Цитата:

Сообщение от мамаНасти (Сообщение 14557372)
А почему 4-а? Вы на упрощенке?

на упрощенке. Возмещают исходя из МРОТа (2300 за календарный месяц). Я все вроде рассчитала, а что и ка заполнить - не знаю (полседние БЛ были лет 5-7 назад и при ОСНО):005:

мамаНасти 24-07-2008 13:01

КОММЕНТАРИЙ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ФСС РФ ОТ 25.04.2003 N 46 <*>
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ,
ДОБРОВОЛЬНО УПЛАЧИВАЕМЫМ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
(ФОРМА-4А ФСС РФ)
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФСС РФ ОТ 19.01.2007 N 11 <**>)">

Итак, в разд. I расчеты с ФСС отражают "спецрежимники", которые решили добровольно перечислять взносы на страхование своего персонала от временной нетрудоспособности. Он состоит из двух таблиц. В первой необходимо указывать среднесписочную численность сотрудников и размер выплаченных им сумм. Таблица 2 предназначена для отражения взносов, как начисленных, так и уплаченных, сумм выданных больничных и размера полученного возмещения. Теперь в этой таблице появилась дополнительная строка. В ней нужно указывать, какую часть больничных составляют пособия, которые выданы совместителям.
Напомним: по общему правилу фирмы и коммерсанты, которые перешли на тот или иной спецрежим, больничные, выданные сотрудникам, могут компенсировать за счет средств Фонда соцстрахования лишь частично. На данный момент сумма возмещения ограничена 1100 руб. за полный месяц (1 МРОТ). Чтобы получать полную компенсацию, "спецрежимники" должны отчислять в Фонд 3 процента от выплат работникам, которые входят в налоговую базу по ЕСН. В этом случае "упрощенцы", "вмененщики" и плательщики сельхозналога по итогам каждого квартала должны сдавать два отчета - формы 4-ФСС РФ и 4а-ФСС РФ. В расчетной ведомости нужно указать все соцрасходы, кроме выплат по больничным. Для них предназначен разд. I формы 4а-ФСС РФ. Рассмотрим на примере порядок его заполнения.

Loralei 24-07-2008 13:28

Девы, спасайте, что-то голова у меня совсем не варит :(
Есть у нас одна фирма-контрагент в Петразаводске. Выставили мы им счет на предоплату товара. А они возьми и оплати его от частного лица в Сбербанке :010: И присылают нам сегдня ентот квиточек. А в нем написано, что Иванов И.И. платит нашей фирме по Счету № Х. И все, ни намека, что от организации платеж, ни НДС :001:
Что делать? Даже деньги обратно не отправить :009:

мамаНасти 24-07-2008 13:34

Так и отгрузитесь этому Иванову... Пусть сами разбираются.

TashaV 24-07-2008 13:49

мамаНасти, спасибо, прочла. Значит, если мы не платим добровольные взносы, то получается, я в таблице 1 формы 4а ставлю общую сумму начисленного БЛ, а в таблице 2 - то, что ФСС мне возместит исходя из МРОТа? и больше ничего не заполняю?


Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.