Littleone 2006-2009

Littleone 2006-2009 (http://2006-2009.littleone.ru/index.php)
-   Клуб по интересам (http://2006-2009.littleone.ru/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! (http://2006-2009.littleone.ru/showthread.php?t=555487)

Kozka 17-07-2008 14:50

Цитата:

Сообщение от Кнопфель (Сообщение 14428322)
нет, с аванса по З/плате НДФЛ не платиться.

Девы, не путайте... Например, у меня 15го числа установлена выплата аванса ХХ% от оклада, с такого аванса я действительно не плачу НДФЛ. А вот если, допустим, человек уходит в отпуск и я ему считаю зп пусть даже с 1 по 20, это получается именно зп, а не аванс, т.к.это имхо зп за фактически отработанное время. И с этого НДФЛ надо платить.

Angel Lique 17-07-2008 14:59

В учетной политике поставить галку надо , там где распределение общехозяйственных

У меня там стоят две галочки:
1) Распределять ОХР по видам номенклатуры - по всем видам номенклатуры, включая товары (галочка);
2) База распредения ОХР - выручка от продаж (галочка)Списывает на 90.8. Где ее надо поставить, чтобы на 20 и 44 списывала?

Кнопфель 17-07-2008 15:09

Цитата:

Сообщение от Kozka (Сообщение 14432255)
Девы, не путайте... Например, у меня 15го числа установлена выплата аванса ХХ% от оклада, с такого аванса я действительно не плачу НДФЛ. А вот если, допустим, человек уходит в отпуск и я ему считаю зп пусть даже с 1 по 20, это получается именно зп, а не аванс, т.к.это имхо зп за фактически отработанное время. И с этого НДФЛ надо платить.

разве дата начисления будет не 31/07? т.е. 17/07 все равно будет выплачен аванс.... мне так кажется... в принципе Ваш вариант тоже имеет место быть. я просто поняла, что это аванс, а не з/пл.

mazaya 17-07-2008 15:09

Цитата:

Сообщение от Рио-Рита (Сообщение 14432073)
Значит надо доходы прибавить, раз убавлять нечего.

Вот я и хочу прибавить доходы - т. е. продать товар (фиктивно) покупателю. А покуптель мне его потом в следующем квартале вернет.
У меня вопрос: если товар мне вернется на склад я его должна отразить в декларации за 3-ий квартал или я должна сдать уточненку за 2-ой? Просто никогда с этим не сталкивалась:091::091::091:

Единственн@я 17-07-2008 15:12

Девочки, как думаете, а можно в одном письме послать баланс, со всеми формами и НДС? Они в один отдел попадают? Просто раньше НДС, ЕСН И ПФР вместе посылала, а тут ЕСН И ПФР сама сдала, а НДС лень уже ехать сдавать, вот думаю с балансом запихать завтра, пройдет?

091074 17-07-2008 15:15

бухгалтерам
 
Вот приехали- обновили отчетность. Молодой человек сказал что в отчетности появились бланки с двухмерным штрих кодом. А я уже все распечатала по старому и выгрузила на дискету. Вот сижу и мучаюсь как сдавать нужно У нас Калининская ИМНС????????????

Angel Lique 17-07-2008 15:20

Вот я и хочу прибавить доходы - т. е. продать товар (фиктивно) покупателю. А покуптель мне его потом в следующем квартале вернет.
У меня вопрос: если товар мне вернется на склад я его должна отразить в декларации за 3-ий квартал или я должна сдать уточненку за 2-ой? Просто никогда с этим не сталкивалась:091::091::091:


Отразить в декларации за 3ий квартал, вроде бы. Я уже после вас, сама сомневаться начала:)

Kozka 17-07-2008 15:21

Цитата:

Сообщение от G&T (Сообщение 14432757)
Девочки, как думаете, а можно в одном письме послать баланс, со всеми формами и НДС? Они в один отдел попадают? Просто раньше НДС, ЕСН И ПФР вместе посылала, а тут ЕСН И ПФР сама сдала, а НДС лень уже ехать сдавать, вот думаю с балансом запихать завтра, пройдет?

я баланс и декларации отсылала, когда надо было, 1 письмом. Это уж их дело, как они по отделам разнесут, адрес-то и получатель один и тот же. ИМХО:)

Единственн@я 17-07-2008 15:23

Цитата:

Сообщение от 091074 (Сообщение 14432840)
Вот приехали- обновили отчетность. Молодой человек сказал что в отчетности появились бланки с двухмерным штрих кодом. А я уже все распечатала по старому и выгрузила на дискету. Вот сижу и мучаюсь как сдавать нужно У нас Калининская ИМНС????????????

принимают без штрихкодов. Я сдавала декларации по ЕСН и ПФР ничего не сказали.

Kozka 17-07-2008 15:24

Цитата:

Сообщение от Кнопфель (Сообщение 14432684)
разве дата начисления будет не 31/07? т.е. 17/07 все равно будет выплачен аванс.... мне так кажется... в принципе Ваш вариант тоже имеет место быть. я просто поняла, что это аванс, а не з/пл.

Я просто исхожу из того, что аванс это какая-то фиксированная сумма (напр., 30% от оклада), которая платится, когда еще неясно, сколько будет отработано. А тут ситуация, когда человеку платят именно за фактически отработанное время в июле, просто раньше срока в связи с отпуском. Поэтому ИМХО безопаснее этот несчастный НДФЛ удержать и перечислить.


Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.

Powered by vBulletin® Version 3.6.12
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.