Цитата:
Сообщение от Anber
(Сообщение 22495850)
Наверно у покупателя НДС месячный, иначе смысла нет.
А заполнять как обычную сч-фактуру, только в наименовании как Байдазарка написала.
И да - договор гляньте, иначе нельзя выставлять, если аванс не прописан.
|
У меня в 1с 7.7. появился счет 76 ВА, на нём отражается НДС по авансам выданным. Когда получаете с/ф на аванс, в с/ф полученных вводите с/ф на аванс, в наименование пишете аванс по договору №...... Проводки Д 68.2 К 76 ВА. Когда приходуете товар, автоматом делается запись в книге покупок, вручную делаете запись книги продаж на основании с/ф полученной. Проводки К 68.2 Д 76 ВА
Если получаете аванс, то на основании выписки делаете с/ф на аванс, идет проводка Д 76АВ К 68.2. Когда отгружаете товар, автоматом делается книга продаж, вручную делаете запись книги покупок, там выбираете "зачет НДС с аванса", в "продавце" выбираете "покупателя и с/ф на аванс, делается проводка Д 68.2 К 76АВ
|