Архив форума 04.2006 - 04.2009 |
|
Архив форума | ПОИСК ЗДЕСЬ |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19-05-2008, 17:00 |
ответ для Natalika на сообщение "не помните в каком году была проверка?..."
#81
|
Элита
Зарегистрирован: Jan 2006
Сообщения: 2 534
|
в том то и дело, что это было давно (наверное 2004-2005гг), я ксатти нашла на вашу тему письмо,с ейчас его вставлю, вообщем, мне кажется можно принять, но нужно быть готовым к тому, что придется идти с этим в суд:" Руководитель отдела сбыта, направляясь на встречу с клиентом на служебном автомобиле, в связи с его поломкой в пути воспользовался услугами такси. На основании заявления сотрудника и решения руководителя организации данному сотруднику возмещается стоимость проезда. К заявлению сотрудником приложен чек ККМ, подтверждающий произведенные расходы на сумму 300 руб. (НДС не выделен). Как учесть указанные расходы в бухгалтерском и налоговом учете?В данном случае сотрудник организации воспользовался услугами такси в силу производственной необходимости. Поэтому для целей бухгалтерского учета расходы организации, связанные с оплатой услуг такси, являются расходами по обычным видам деятельности (п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).В данном случае услугами такси воспользовался руководитель отдела сбыта при исполнении своих служебных обязанностей, следовательно, в бухгалтерском учете указанные расходы могут учитываться в составе расходов на продажу. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, признание указанных расходов отражается бухгалтерской записью по дебету счета 44 "Расходы на продажу" в корреспонденции с кредитом счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". В данном случае сотрудник произвел расчеты за оказанные услуги за счет собственных денежных средств, что отражается записью по дебету счета 60 в корреспонденции с кредитом счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям". Возмещение работнику произведенных расходов отражается по дебету счета 73 и кредиту счета 50 "Касса".Для целей исчисления налога на прибыль рассматриваемые расходы могут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, как экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты на основании пп.49 п.1 ст.264 и п.1 ст.252 Налогового кодекса РФ."
|
19-05-2008, 17:25 |
ответ для Vampirka на сообщение "у меня вообще на тысячу меньше стали..."
#82
|
Активный участник
Зарегистрирован: Jan 2008
Адрес: Юго-Запад
Сообщения: 303
|
|
19-05-2008, 18:09 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#83
|
Старожил
Зарегистрирован: Jan 2007
Адрес: Рижский пр-кт, дом 48
Сообщения: 1 033
|
А вот у меня еще такой вопросик...
Если меняется Главный бухгалтер, теперь в 15-ую налоговую об изменениях не подаются сведения, только в свою налоговую письмо в свободной форме? А сроки есть? И достаточно ли такого текста в письме для налоговой - "Доводим до вашего сведения, что с 00.00.08 на должность главного бухгалтера в ООО «» назначена ФИО". Или нужны еще паспортные или еще какие нибудь данные? Нужен ли приказ о назначении или его копия? Нужна ли ксерокопия паспорта? |
19-05-2008, 18:22 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#84
|
Активный участник
Зарегистрирован: Mar 2006
Адрес: м.Академическая
Сообщения: 489
|
При смене гл. бухгалтера организация не обязана уведомлять об этом нал.инспекцию, поскольку требования о предоставлении в нал. орган информации о глбухе не содержат ни Налоговый кодекс РФ, ни Закон о госрегистрации.
Вместе с тем информация о главбухе организации содержится в ее регистрационном деле в нал.органе. И только лицу, которое указано у налоговиков как главбух, нал. инспекция будет выдавать на руки необходимые документы(решения, уведомления, требования) без предъявления доверенности от организации. Поэтому если планируется, что новый главбух будет лично получать из налоговой инспекции какие-либо документы, то имеет смысл направить в ИФНС: 1/ Письмо в произвольной форме с сообщением о смене главного бухгалтера 2/ Копию приказа о назначении нового главбуха Документы можно: -или представить непосредственно в канцелярию ИФНС -или направить в ИФНС по почте ценныи письмом с описью вложения. |
19-05-2008, 18:24 |
ответ для svetlanka на сообщение "При смене гл. бухгалтера организация не..."
#85
|
|
Старожил
Зарегистрирован: Jan 2007
Адрес: Рижский пр-кт, дом 48
Сообщения: 1 033
|
Цитата:
|
|
19-05-2008, 19:31 |
ответ для ЗМЕЙКА на сообщение "Не всегда можно определитьстоимость..."
#86
|
Элита
Зарегистрирован: Mar 2006
Адрес: не дом, и не улица
Сообщения: 2 545
|
У нас ситуация точно такая же. Выход нашли такой, говорим покупателю, что либо им ТК выставляет напрямую либо выставим мы, включив в стоимость товара, но тогда с ЗАПАСОМ, на случай погрешностей всякий в расчетах. Покупатели быстро соглашаются оплату доставки напрямую. Только тендерам и включаем в стоимость товара
|
19-05-2008, 21:23 |
ответ для Быстрая лень на сообщение "У нас ситуация точно такая же. Выход..."
#87
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Apr 2007
Адрес: Питер.... Академка
Сообщения: 4 979
|
Девочки, .... сегодня зашёл у нас спор... вот как правильно???
Человек - нерезидент - принят на работу 1 сентября 2007 года. В марте 2008 года стал резидентом. Как правильно: 1) Пересчитываем ему НДФЛ полностью начиная с 1 сентября 2007 года??? 2) Или Пересчитываем только начиная с текущего налогового периода. То бишь с 1 января 2008 ??? Рылась, рылась в инете и ничего толком не нашла... |
19-05-2008, 21:32 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#88
|
Участник
Зарегистрирован: Feb 2008
Адрес: Приморский район
Сообщения: 245
|
И меня это тож интересует. (думаю, что надо пересчитывать с 1 сентября) А вот что потом делать с уплаченным по КБК для нерезидентов НДФЛ-ом? Как зачитывать? Подскажите если кто сталкивался?
|
19-05-2008, 21:39 |
ответ для Легкое Дыхание на сообщение "И меня это тож интересует. (думаю, что..."
#89
|
Мега-элита
Зарегистрирован: Apr 2007
Адрес: Питер.... Академка
Сообщения: 4 979
|
Я нашла только рекомендательное письмо Минфина, что в данном случае можно зачесть с одного КБК на другой. То бишь надо писать письмо и денюжки перекинут (и даже получится переплата по НДФЛу 13%)
|
19-05-2008, 22:09 |
ответ для Лунная на сообщение "Бухгалтера всех стран ..........."
#90
|
Участник
Зарегистрирован: May 2008
Адрес: Приморская
Сообщения: 242
|
Девушки! Подскажите, пожалуйста, наша фирма занимается услугами по монтажу, можем ли мы перепродать с наценкой купленный товар?
|